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高新院2022年度单位决算公开
时间:2023-08-15  作者:  新闻来源:  【字号: | |


2022年度


单位决算公开文本





唐山高新技术产业开发区人民检察院

二〇二三年八月



目 录



第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释









第一部分 单位概况



一、单位职责

1、依法对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

3、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;并对侦查机关的侦查活动是否合法实施监督。

4、对刑事案件提起公诉、支持公诉;对人民法院的形式判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6、对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效率的判决、裁定发现违反法律规定的,依法提出抗诉。

7、依法完成上级院交办的其他工作任务。






二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:


序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

唐山高新技术产业开发区人民检察院

行政单位

财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。






























第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表









公开01




单位:唐山高新技术产业开发区人民检察院



单位:万元




收入

支出





项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数





栏 次


1

栏 次


2





一、一般公共预算财政拨款收入

1

357.42

一、一般公共服务支出

32






二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33






三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34






四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

312.63





五、事业收入

5


五、教育支出

36

0.50





六、经营收入

6


六、科学技术支出

37






七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38






八、其他收入

8

17.78

八、社会保障和就业支出

39

23.76






9


九、卫生健康支出

40

18.34






10


十、节能环保支出

41







11


十一、城乡社区支出

42







12


十二、农林水支出

43







13


十三、交通运输支出

44







14


十四、资源勘探工业信息等支出

45







15


十五、商业服务业等支出

46







16


十六、金融支出

47







17


十七、援助其他地区支出

48







18


十八、自然资源海洋气象等支出

49







19


十九、住房保障支出

50

19.43






20


二十、粮油物资储备支出

51







21


二十一、国有资本经营预算支出

52







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53







23


二十三、其他支出

54







24


二十四、债务还本支出

55







25


二十五、债务付息支出

56







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57






本年收入合计

27

375.20

本年支出合计

58

374.66





使用非财政拨款结余

28


结余分配

59






年初结转和结余

29


年末结转和结余

60

0.53






30



61






总计

31

375.20

总计

62

375.20





注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

单位:

唐山高新技术产业开发区人民检察院






单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

375.20

357.42





17.78

204

公共安全支出

313.16

295.38





17.78

20404

检察

313.16

295.38





17.78

2040401

行政运行

239.71

221.93





17.78

2040499

其他检察支出

73.46

73.46






205

教育支出

0.50

0.50






20508

进修及培训

0.50

0.50






2050803

培训支出

0.50

0.50






208

社会保障和就业支出

23.76

23.76






20805

行政事业单位养老支出

23.76

23.76






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.76

23.76






210

卫生健康支出

18.34

18.34






21011

行政事业单位医疗

18.34

18.34






2101101

行政单位医疗

18.24

18.24






2101103

公务员医疗补助

0.10

0.10






221

住房保障支出

19.43

19.43






22102

住房改革支出

19.43

19.43






2210201

住房公积金

19.43

19.43






注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03

单位:唐山高新技术产业开发区人民检察院





单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

374.66

301.21

73.46




204

公共安全支出

312.63

239.17

73.46




20404

检察

312.63

239.17

73.46




2040401

行政运行

239.17

239.17





2040499

其他检察支出

73.46


73.46




205

教育支出

0.50

0.50





20508

进修及培训

0.50

0.50





2050803

培训支出

0.50

0.50





208

社会保障和就业支出

23.76

23.76





20805

行政事业单位养老支出

23.76

23.76





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.76

23.76





210

卫生健康支出

18.34

18.34





21011

行政事业单位医疗

18.34

18.34





2101101

行政单位医疗

18.24

18.24





2101103

公务员医疗补助

0.10

0.10





221

住房保障支出

19.43

19.43





22102

住房改革支出

19.43

19.43





2210201

住房公积金

19.43

19.43





注:本表反映单位本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04

单位:唐山高新技术产业开发区人民检察院





单位:万元


收入

支出


项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


栏 次


1

栏 次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

357.42

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36

295.38

295.38





5


五、教育支出

37

0.50

0.50





6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

23.76

23.76





9


九、卫生健康支出

41

18.34

18.34





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

19.43

19.43





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

357.42

本年支出合计

59

357.42

357.42




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一般公共预算财政拨款

29



61






政府性基金预算财政拨款

30



62






国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

357.42

总计

64

357.42

357.42




注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05



单位:唐山高新技术产业开发区人民检察院



单位:万元



本年支出



科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

357.42

283.96

73.46



204

公共安全支出

295.38

221.93

73.46



20404

检察

295.38

221.93

73.46



2040401

行政运行

221.93

221.93




2040499

其他检察支出

73.46


73.46



205

教育支出

0.50

0.50




20508

进修及培训

0.50

0.50




2050803

培训支出

0.50

0.50




208

社会保障和就业支出

23.76

23.76




20805

行政事业单位养老支出

23.76

23.76




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.76

23.76




210

卫生健康支出

18.34

18.34




21011

行政事业单位医疗

18.34

18.34




2101101

行政单位医疗

18.24

18.24




2101103

公务员医疗补助

0.10

0.10




221

住房保障支出

19.43

19.43




22102

住房改革支出

19.43

19.43




2210201

住房公积金

19.43

19.43




注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算明细









公开06


单位:唐山高新技术产业开发区人民检察院





单位:万元


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

251.64

302

商品和服务支出

32.31

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

78.04

30201

办公费

1.71

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

69.80

30202

印刷费


30702

国外债务付息



30103

奖金

4.62

30203

咨询费


310

资本性支出



30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.76

30206

电费


31003

专用设备购置



30109

职业年金缴费


30207

邮电费

7.57

31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费

8.12

30208

取暖费


31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费

10.22

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费

0.81

30211

差旅费

0.62

31008

物资储备



30113

住房公积金

19.43

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿



30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.96

31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

36.83

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

0.01

30215

会议费


31012

拆迁补偿



30301

离休费


30216

培训费

0.50

31013

公务用车购置



30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置



30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出



30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39907

国家赔偿费用支出



30308

助学金


30228

工会经费

1.23

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30309

奖励金

0.01

30229

福利费

1.39

39909

经常性赠与



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.00

39910

资本性赠与



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

11.14

39999

其他支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

0.19





人员经费合计

251.65

公用经费合计

32.31


注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07

单位:唐山高新技术产业开发区人民检察院





单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08

单位:唐山高新技术产业开发区人民检察院


单位:万元

项 目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表














公开09




单位:唐山高新技术产业开发区人民检察院


单位:万元

单位:万元



预算数

决算数





合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费





小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车
运行维护费





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12





7.42


7.00


7.00

0.42

7.00


7.00


7.00






注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






























第三部分 2022年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计(含结转和结余)375.2万元。与2021年度决算相比,收支各增加375.2万元,增长100.0%,主要原因是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。







1:2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计375.2万元,其中:财政拨款收入357.42万元,占95.3%;其他收入17.78万元,占4.7%







2:收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计374.66万元,其中:基本支出301.21万元,占80.4%;项目支出73.46万元,占19.6%








3:支出决算构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入357.42万元,比2021年度增加357.42万元,增长100.0%,主要是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。本年支出357.42万元,增加357.42万元,增长100.0%,主要是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入357.42万元,比上年增加357.42万元;主要是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。本年支出357.42万元,比上年增加357.42万元,增长100.0%,主要是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。

2本单位2022年度无政府性基金预算收入和支出。

3.本单位2022年度无国有资本经营预算收入和支出。









42021-2022年度财政拨款收支情况

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入357.42万元,完成年初预算的163.7%,比年初预算增加139.04万元,决算数大于预算数主要原因是2022年年初预算中不包含中央及省级转移支付资金以及2022年工资、津贴补贴的增长等;本年支出357.42万元,完成年初预算的163.7%,比年初预算增加139.04万元,决算数大于预算数主要原因是主要是2022年有转移支付资金、人员增资等追加经费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算163.7%,比年初预算增加139.04万元,主要是2022年年初预算中不包含中央及省级转移支付资金以及2022年工资、津贴补贴的增长等;支出完成年初预算163.7%,比年初预算增加139.04万元,主要是2022年有转移支付资金、人员增资等追加经费。

2. 本单位2022年无政府性基金预算收入和支出。

3. 本单位2022年无国有资本经营预算收入和支出。









52022年财政拨款收支与预算对比情况

  1. 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出357.42万元,主要用于以下方面:

公共安全类(类)支出295.38万元,占82.6%主要用于日常公用经费等支出;教育(类)支出0.5万元,占0.1%,主要用于培训支出社会保障和就业(类)支出23.76万元,占6.6%,主要用于养老保险等支出;卫生健康(类)支出18.34万元,占5.1%,主要用于医疗保险等支出;住房保障(类)支出19.43万元,占5.4%,主要用于住房公积金支出

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出283.96万元,其中:

人员经费 251.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费32.31万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.42万元,支出决算为7万元,完成预算的94.3%,较预算减少0.42万元,降低5.7%,主要是未使用公务接待费;较2021年度决算增加7万元,增长100.0%,主要是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位2022年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100.0%。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是本单位2021年没有出国人员;较上年持平,主要是2021年、2022年均没有出国人员。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0,无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算7万元,完成预算的100.0%。较预算减少0万元,降低0.0%,主要是本单位公务用车购置及运行维护费完成度较好;较上年减少0万元,降低0.0%,主要是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。其中:

公务用车购置费支出0万元本单位2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是2022年没有安排公务用车购置;较上年减少0万元,降低0.0%,主要是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。

公务用车运行维护费支出7万元本单位2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是本单位公务用车运行维护费完成度较好;较上年减少0万元,降低0.0%,主要是是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.42万元,支出决算0万元,完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.42万元,降低100.0%,主要是本单位2022年度未发生公务接待费;较上年度减少0万元,降低0.0%,主要是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出32.31万元,比2021年度增加32.31万元,增长100.0%。主要原因是本单位为新增单位,2021年没有独立核算。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100.0%

八、国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆2辆,比上年增加2辆,主要是本单位为新增单位,2021年没有独立核算,所以没有上年数据。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金73.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%

从评价情况来看,我院领导高度重视绩效评价工作,绩效评价工作小组强化考核任务落实,依据绩效评价原则,主要采用量化评分方式,重点评估了专项绩效目标实现情况。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2022年度中央和省级政法转移支付资金项目绩效自评结果。

  1. 转移支付资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,转移支付资金项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为73.5万元,执行数为73.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过部门预算和项目资金的合理执行,为我院办案提供了充足的资金支持及装备支持,提高了办案效率,取得了较好的保障效果。未发现问题。
  2. 本项目属于按照河北省人民检察院要求进行的专项资金绩效自评项目,自评表模版和数据统计口径来自于上级检察院,自评结果已呈报上级检察院,按照要求与部门决算同步公开。

2022年高新院中央转移支付资金绩效目标自评表


转移支付(项目)名称

下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金

中央主管部门

最高人民检察院 

地方主管部门

305-唐山市人民检察院

资金使用单位

305004-唐山高新区人民检察院

资金投入情况
(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

预算执行率
B/A*100%)

年度资金总额:

73.5

73.46

100.00%

其中:中央财政资金

73.5

73.46

100.00%

地方资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

资金管理情况

 

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

分配科学

下达及时性

下达及时

拨付合规性

拨付合规

使用规范性

使用规范

执行准确性

执行准确

预算绩效管理情况

根据预算资金合理使用

支出责任履行情况

支出责任明确

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

目标1:开展办案工作,提高办案水平 目标2:开展装备信息化建设
目标3:保障正常检察业务开展

100%

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施




数量指标

指标1:检察机关办理各类案件数量

90

100%

15

15

已完成

指标2:按购置计划采购率

100

100%

5

5

已完成

质量指标

指标1:购置质量合格率

100%

100%

5

5

已完成

指标2:购置验收通过率

100%

100%

5

5

已完成

指标3:案件合格率

85%

100%

5

5

已完成

时效指标

指标1:设备购置按期完成率

80%

100%

5

5

已完成

指标2:资金下拨及时性

100%

100%

5

5

已完成

指标3:案件办结率

85%

100%

5

4

已完成

成本指标

指标1:采购成本控制率

85%

100%

5

4

已完成

 

社会效益
指标

指标1:化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境

100%

100%

5

5

已完成

指标2: 促进改善办案条件

100%

100%

5

5

已完成

指标3:提升检察公信力

100%

100%

5

5

已完成

可持续影响指标

指标1:维护社会稳定发展

有效

100%

5

5

已完成

指标2:对办案经费保障力度

100%

100%

5

5

已完成

指标3:对业务装备保障力度

100%

100%

5

5

已完成

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:干警满意度

90%

100%

5

5

已完成

指标2:社会群众满意度

90%

100%

5

5

已完成

指标3:上访群众满意度

90%

100%

5

5

已完成

总分

100

98

 


(三)评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
























第四部分 相关名词解释



一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  1. 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  1. 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  1. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出:填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十六、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类



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